網投平台充值免費送彩金婦女聯合會2019年度部門預算公開
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網投平台充值免費送彩金婦女聯合會2019年部門預算

 

一、網投平台充值免費送彩金婦女聯合會概況

(一)主要職能

1、圍繞黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務,以及網投平台充值免費送彩金和上級婦聯的指示決定,團結、動員全縣婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會全麵進步。

2、指導全縣各級婦女組織依照《中華全國婦女聯合會章程》的要求和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作;聯係團體會員,並給予業務指導。

3、調查研究新形勢下婦女、兒童的情況和問題,及時向網投平台充值免費送彩金、縣網投平台充值免費送彩金和上級婦聯反映情況,並提出建議和意見。

4、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國策,指導全縣各級婦女組織的宣傳工作,教育、引導全縣廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚自尊、自信、自立、自強的精神,表彰各行各業婦女的先進典型,積極開展對婦女的科學文化及生產勞動技能教育,不斷提高婦女的思想道德和科學文化素質。

5、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童政策的製訂,切實維護婦女、兒童的合法權益,推薦、輸送婦女人才,促進婦女參政。

6、加強與各界各族婦女的聯係,鞏固和擴大婦女的大團結,積極開展聯誼活動,增進了解和友誼,加強合作。

7、承擔縣網投平台充值免費送彩金婦女兒童工作服務中心的工作。

8、承辦網投平台充值免費送彩金和縣網投平台充值免費送彩金交辦的有關事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,網投平台充值免費送彩金婦聯部門預算即本級預算。

   二、網投平台充值免費送彩金婦女聯合會2019年部門預算安排情況說明

  (一)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,網投平台充值免費送彩金婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。網投平台充值免費送彩金婦聯2019年收支總預算364.96萬元。

   (二)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年收入預算情況說明

    網投平台充值免費送彩金婦聯2019年收入預算364.96萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入364.96萬元,占100%;網投平台充值免費送彩金性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

   (三)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年支出預算情況說明            

  網投平台充值免費送彩金婦聯2019年支出預算364.96萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出353.33萬元、社會保障和就業支出11.63萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出150.17萬元,占41.15%;日常公用支出15.78萬元,占4.32%;項目支出199萬元,占54.53%;業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

   (四)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    網投平台充值免費送彩金婦聯2019年財政撥款收支總預算364.96萬元。收入包括:一般公共預算364.96萬元;支出包括:一般公共服務支出353.33萬元、社會保障和就業支出11.63萬元。

   (五)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

     網投平台充值免費送彩金婦聯2019年一般公共預算當年撥款364.96萬元,比2018年執行數減少158.57萬元,主要是項目經費減少。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

     一般公共服務(類)支出353.33萬元,占96.81%;社會保障和就業(類)支出11.63萬元,占3.19%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

   (1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)88.63萬元,主要用於發放行政人員工資、社保、住房公積金等。

   (2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)177萬元,主要用於全縣婦女兒童各項事業;用於推進平安家庭創建工作,積極引導廣大家庭投身平安網投平台充值免費送彩金建設大局,開展平安家庭創建宣傳月活動,切實保障婦女合法權益;用於縣四套班子六一慰問貧困山區、特殊網投平台充值免費送彩金、福利院、外來子女網投平台充值免費送彩金及縣城周邊部分網投平台充值免費送彩金,看望幫扶弱勢兒童,改善網投平台充值免費送彩金兒童生存發展環境狀況;美麗庭院創建宣傳工作;深入開展家庭文明建設,以陣地建設為基礎,全力構建家教指導服務體係

   (3)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)65.7萬元,主要用於發放事業人員工資、社保、住房公積金等。

   (4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)22萬元,主要用於巾幗創業補助、留守兒童關愛、網絡宣傳創新等。

   (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.3萬元,主要用於機關事業單位基本養老保險繳費支出。

   (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.32萬元,主要用於機關事業單位職業年金繳費支出。

    (六)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年一般公共預算基本支出情況說明

    網投平台充值免費送彩金婦聯2019年一般公共預算基本支出165.96萬元,其中:

    人員經費152.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助

    公用經費13.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。    

   (七)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦女2019年網投平台充值免費送彩金性基金預算支出情況說明

    網投平台充值免費送彩金婦聯2019年沒有使用網投平台充值免費送彩金性基金預算撥款安排的支出。

   (八)網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金婦聯2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明   

1.因公出國(境)費用:根據縣網投平台充值免費送彩金安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。未發生變動的主要原因是因公出國(境)費用未發生。

        2. 2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數持平。主要用於接待等支出。未發生變動的主要原因是嚴格公務接待,厲行節約。

3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數無增減。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出XX萬元,主要用於公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。沒有增減的主要原因是單位沒有公務用車。

   (九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年網投平台充值免費送彩金婦聯等一家行政單位機關運行經費財政撥款預算8.15萬元,比2018年預算增加0.8萬元,增長 10.88%,主要是預算編製的時候增加事業人員一名

2.網投平台充值免費送彩金采購情況。

2019年網投平台充值免費送彩金婦聯各單位網投平台充值免費送彩金采購預算總額0.5萬元,其中:網投平台充值免費送彩金采購貨物預算0.5萬元,網投平台充值免費送彩金采購工程預算0萬元、網投平台充值免費送彩金采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。    

截至2018年12月31日,網投平台充值免費送彩金婦聯所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級網投平台充值免費送彩金用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

  2019縣婦聯專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款199萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和網投平台充值免費送彩金性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“網投平台充值免費送彩金性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項),指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的職業年金繳費支出。

(縣婦聯修改)2019年縣級部門預算公開表格.xls

 

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