網投平台充值免費送彩金紀委2019年部門預算
發布日期:2019-03-27 11:18:40瀏覽次數: 來源:網投平台充值免費送彩金 字體:[ ]

 

網投平台充值免費送彩金紀委2019年部門預算

 

一、網投平台充值免費送彩金縣紀委概況

(一)主要職能

1、主管全縣黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央、省、市、網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;負責對黨風廉政建設責任製執行情況進行監督檢查。

2、主管全縣行政監察工作,負責貫徹落實國務院和省、市、縣網投平台充值免費送彩金有關行政監察工作的決定,監督檢查縣網投平台充值免費送彩金各部門及其工作人員、各鄉鎮網投平台充值免費送彩金及其主要負責人和縣網投平台充值免費送彩金任命的其他人員執行國家法律、法規、政策和網投平台充值免費送彩金決定、命令以及國民經濟和社會發展計劃等情況;負責統一部署全縣糾正部門和行業不正之風工作並進行監督、檢查、指導。

3、負責組織協調全縣黨風廉政建設和反腐敗的工作,承擔網投平台充值免費送彩金、縣網投平台充值免費送彩金反腐敗鬥爭聯席會議辦公室的職責。

4、負責檢查並處理縣級機關各部門、各鄉鎮黨的組織和網投平台充值免費送彩金管理的黨員網投平台充值免費送彩金幹部違反黨的章程及黨內法規的案件,決定對這些案件中的黨組織和黨員的處分或提出給予處分的建議;負責調查處理縣網投平台充值免費送彩金各部門及其工作人員、各鄉鎮網投平台充值免費送彩金及其主要負責人和縣網投平台充值免費送彩金任命的其他人員違反國家法律、法規、政策以及違反政紀的行為,對有關責任人依法作出行政處分或提出給予行政處分的建議(對由選舉產生的網投平台充值免費送彩金幹部提出按法定程序辦理的意見);必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關和行政監察機關管轄範圍內的比較重要或複雜的案件。

5、受理黨員的控告和申訴;受理監察對象不服政紀處分的申訴;受理個人或單位對黨員幹部和監察對象違紀行為的檢舉、控告;保護黨員和國家工作人員的正當權利和合法權益。

6、負責製定黨風廉政建設和黨紀政紀教育計劃;配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監察工作的方針、政策、法律、法規的宣傳工作;教育黨員和國家工作人員遵紀守法,為政清廉。

7、負責對黨的紀律檢查和行政監察工作的理論研究;對黨風廉政建設和反腐敗工作中帶有苗頭性、傾向性的問題進行調查研究。

8、調查研究國家的政策、法規貫徹落實情況,變更或撤銷基層行政監察機關不適當的決定和規定。

9、根據幹部管理權限,負責有關幹部的任免事項和考核工作,組織和指導紀檢監察係統幹部的業務培訓工作。

10、承辦上級黨委、網投平台充值免費送彩金、紀檢、監察機關授權和交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,縣紀委部門預算包括:本級預算,具體如下:中國共產黨網投平台充值免費送彩金紀律檢查委員會(本級)

二、縣紀委2019年部門預算安排情況說明

  (一)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,縣紀委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、網投平台充值免費送彩金性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、其他支出。縣紀委2019年收支總預算2883.92萬元。

(二)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年收入預算情況說明

縣紀委2019年收入預算2883.92萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入2883.92萬元,占100%;網投平台充值免費送彩金性基金收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年支出預算情況說明            

  縣紀委2019年支出預算2883.92萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2603.46萬元、社會保障和就業支出280.46萬元、其他支出0萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出2213.98萬元,占77%;日常公用支出635.94萬元,占22%;項目支出34萬元,占1%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%結轉下年0萬元。

(四)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣紀委2019年財政撥款收支總預算2883.92萬元。收入包括:一般公共預算2883.92萬元、網投平台充值免費送彩金性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出2603.46萬元、社會保障和就業支出280.46萬元、其他支出0萬元。

(五)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣紀委2019年一般公共預算當年撥款2883.92萬元,比2018年執行數增加317.78萬元,主要是主要是人員經費預算2213.98萬元,比上年人員經費預算數1897.12萬元增加了316.86萬元;公用經費635.94萬元,比上年公用經費預算數635.02萬元增加了0.92萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出2603.46萬元,占90%;社會保障和就業(類)支出280.46萬元,占10%;其他(類)支出0萬元,占0%;。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)支出2569.46萬元,主要用於縣紀委行政人員工資福利、社會保障及日常公用經費支出。

2)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)34萬元,主要用於縣紀委的項目支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)200.33萬元主要用於縣紀委行政事業人員養老保險繳費支出

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)80.13萬元,主要用於縣紀委行政事業人員職業年金繳費支出

    (六)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年一般公共預算基本支出情況說明

縣紀委2019年一般公共預算基本支出2849.92萬元,其中:

人員經費2213.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費635.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年網投平台充值免費送彩金性基金預算支出情況說明

    縣紀委2019年沒有使用網投平台充值免費送彩金性基金預算撥款安排的支出。

(八)網投平台充值免費送彩金縣紀委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

縣紀委2019 年“三公”經費預算數為50萬元,2018年執行數減少48萬元,下降49%,具體如下:

1. 因公出國(境)費用:根據縣網投平台充值免費送彩金安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年執行數相同

2. 2019年安排公務接待費預算20萬元,與上年持平。主要用於接待上級工作檢查或其他縣市區紀委協助辦案等支出。

3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算30萬元,比上年執行數下降62%。其中,公務用車運行維護費支出30萬元,主要用於執法車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2019年沒有購置公車

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2019年縣紀委的機關運行經費財政撥款預算635.94萬元,2018年預算基本持平

2.網投平台充值免費送彩金采購情況。

2019年縣紀委各單位網投平台充值免費送彩金采購預算總額30萬元,其中:網投平台充值免費送彩金采購貨物預算30萬元,網投平台充值免費送彩金采購工程預算0萬元、網投平台充值免費送彩金采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。    

截至2018年12月31日,縣紀委所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,縣處級網投平台充值免費送彩金用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備

    4.績效目標設置情況   

   2019縣紀委專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款34萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和網投平台充值免費送彩金性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“網投平台充值免費送彩金性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)支出:指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):指行政單位的其他項目支出。 

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的職業年金繳費支出。

 

 

 

[附件下載]
【返回頂部】【打印本稿】【關閉本頁】
0
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布係統